Уведомление об исчисленных суммах налогов в 1С: как заполнить

Как формировать уведомление об исчисленных суммах налогов (КНД 1110355) в 1С:Бухгалтерии: когда подавать, сроки и коды периодов, два уведомления по НДФЛ в месяц, автозаполнение и отправка через 1С-Отчётность.

Марина Соколова · Главный бухгалтер, эксперт по налоговому учёту9 июля 2026 г.· 4 мин чтения

В системе ЕНП налоги платятся единой суммой, и ФНС нужно подсказать, как её распределить. Для этого служит уведомление об исчисленных суммах. Разберём, когда его подавать, в какие сроки, и как сформировать в 1С:Бухгалтерии.

Коротко:

  • Уведомление (КНД 1110355) говорит ФНС, как распределить ЕНП по налогам, КБК, ОКТМО.
  • Нужно, когда налог платится раньше декларации или отчётность не предусмотрена.
  • Срок — не позднее 25 числа; уплата на ЕНС — до 28.
  • По НДФЛдва уведомления в месяц (до 25 и до 3 числа).
  • В 1С — через «Задачи организации» с автозаполнением, отправка через 1С-Отчётность.

Что это и зачем

Уведомление об исчисленных суммах (форма по КНД 1110355, приказ ФНС № ЕД-7-8/1047@) сообщает налоговой, как распределить деньги с ЕНС по конкретным налогам. Оно нужно в двух случаях:

  • налог платится раньше сдачи декларации (платёж есть, а начисления в карточке ЕНС ещё нет);
  • декларация/расчёт не предусмотрены (например, имущественные налоги организаций).

Без уведомления ФНС не знает, какую сумму на какой налог начислить.

Когда подаётся

По платежам, которые уплачиваются до отчётности или без неё:

  • НДФЛ налогового агента;
  • страховые взносы за 1-й и 2-й месяцы квартала (за 3-й — не подаётся, есть РСВ);
  • авансы УСН (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев);
  • имущественные налоги организаций.

Общий срок — не позднее 25 числа месяца срока уплаты.

НДФЛ: два уведомления в месяц

Схема: место уведомления в цикле ЕНП — исчислили налог, подали уведомление до 25 числа, пополнили ЕНС до 28 числа, ФНС распределила и списала деньги по КБК и ОКТМО согласно уведомлению

С 2024 года и на 2026 год НДФЛ платится дважды в месяц:

Период удержанияСрок уведомленияСрок уплаты
с 1 по 22 числодо 25 числа текущего месяца28 число
с 23 по последнее числодо 3 числа следующего месяца5 число
с 23 по 31 декабрядо последнего рабочего дня годатот же день

С 1 сентября 2026 года (закон № 425-ФЗ) можно по желанию подать одно уведомление авансом за несколько периодов вперёд. Базовый порядок «дважды в месяц» сохраняется.

Пошагово в 1С:Бухгалтерии

Через задачи организации (рекомендуется, с автозаполнением): Главное → Задачи → Задачи организации. Помощник по ЕНП формирует по каждому налогу отдельную задачу и документ-уведомление, суммы подтягиваются из учёта.

Через регламентированные отчёты: Отчёты → 1С-Отчётность → Уведомления → Уведомление об исчисленных суммах налогов. Также доступно из Операции → Единый налоговый счёт.

Автозаполнение — из документов начислений (налоги, взносы, НДФЛ). Проверка и отправка — кнопкой «Отправить» через 1С-Отчётность с получением квитанции.

Что указывается

По каждой строке: КПП, ОКТМО, КБК, сумма, код отчётного периода. Одно уведомление может содержать несколько строк по разным налогам.

Коды периодов зависят от налога (например, авансы УСН — 34/01, 34/02, 34/03; НДФЛ — по кварталу и номеру периода 01–03 или 11–13). Актуальные КБК сверяйте с действующим перечнем на год.

Исправление ошибки

Отдельной «корректировки» нет — подаётся новое уведомление:

  • ошибка в сумме — те же реквизиты + правильная сумма (заместит прежнюю);
  • ошибка в реквизитах — две строки: обнуление ошибочных (сумма 0) + верные данные.

После сдачи декларации за период уведомление уже не корректируют — приоритет у отчёта.

Связь с ЕНС

Уведомление формирует совокупную обязанность на ЕНС до поступления декларации. В срок уплаты ФНС списывает деньги с сальдо ЕНС по этим обязательствам. Нет уведомления — деньги «лежат» переплатой, налог считается неуплаченным вовремя, идут пени. Как контролировать сальдо — в статье про контроль ЕНС.

Типовые ошибки

  • не подали уведомление или с опозданием — платёж не разнесён, идут пени;
  • неверный код периода — сумма повисает;
  • ошибка в КБК/ОКТМО — деньги не на тот налог;
  • по НДФЛ — забыли второе уведомление за 23–конец месяца;
  • по взносам — ошибочно подали за 3-й месяц квартала.

Источники

Связанные материалы:

Поможем с уведомлениями и ЕНС

Настроим автозаполнение и отправку уведомлений об исчисленных суммах и контроль ЕНС в вашей 1С:Бухгалтерии в облаке 1С:Фреш.

Получить демо-доступ на 30 дней → · Задать вопрос →

Частые вопросы

Зачем нужно уведомление об исчисленных суммах налогов?

В системе ЕНП деньги поступают на единый налоговый счёт общей суммой, без привязки к конкретному налогу. Уведомление (форма по КНД 1110355) сообщает ФНС, как распределить эти деньги по налогам, КБК и ОКТМО. Оно нужно, когда налог платится раньше сдачи декларации или когда декларация вообще не предусмотрена.

В какой срок подаётся уведомление?

Общий срок — не позднее 25-го числа месяца, в котором наступает срок уплаты налога или взноса. Уплата на ЕНС — до 28-го числа. Если 25-е выпадает на выходной, срок переносится на ближайший рабочий день. По НДФЛ действует особый порядок с двумя уведомлениями в месяц.

Сколько уведомлений по НДФЛ подавать в месяц в 2026 году?

Два: за период удержания с 1 по 22 число — до 25 числа текущего месяца, и за период с 23 по последнее число — до 3 числа следующего месяца. В декабре добавляется третье уведомление за 23–31 декабря. С 1 сентября 2026 года по закону № 425-ФЗ можно по желанию подать одно уведомление авансом за несколько периодов вперёд.

Нужно ли уведомление, если налог уже в сданной декларации?

Нет. Если декларация или расчёт за период уже поданы и содержат сумму, уведомление по этому периоду не подаётся — обязанность формирует сам отчёт. Уведомление нужно только когда платёж идёт раньше отчётности или отчётность не предусмотрена.

Как исправить ошибку в уведомлении?

Подать новое уведомление с верными данными. Если ошибка в сумме — повторить те же КПП, КБК, ОКТМО и код периода с правильной суммой (она заместит прежнюю). Если ошибка в реквизитах — двумя строками: первая обнуляет ошибочные реквизиты (сумма 0), вторая содержит верные. После сдачи декларации за период уведомление уже не корректируют.

Консультация

Поможем со всеми вопросами по 1С:Фреш

Подберём тариф, объясним отличия конфигураций, посчитаем стоимость, ответим про перенос базы и сроки. Без чат-ботов — живой консультант на связи в рабочее время.

  • Подбор тарифа под ваш бизнес
  • Расчёт стоимости с учётом сеансов и баз
  • Бесплатная демо-подписка на 30 дней
  • Личный консультант, без чат-ботов

Или позвоните прямо сейчас

+7 (978) 650-00-80

Пн–Пт, 9:00–18:00 МСК · в России

Перезвоним за 15 минут

Подберём тариф, ответим на вопросы про перенос базы в облако и подключение.

Это не оплата — просто заявка. Сервис 1С:Фреш предоставляет фирма «1С».